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政策法規

標準化良好行為企業試點確認工作細則(試行)
作者:江西標準化發布時間:2016/05/17

標準化良好行為企業試點確認工作細則(試行)

   
 

第一章 總則

  第一條  為推動企業標準化工作,保障標準化良好行為企業試點確認工作的實施,制定本細則。
  第二條  標準化良好行為企業試點確認工作,是對試點企業建立的以技術標準為主體,包括管理標準
、工作標準在內的企業標準體系,以及體系運行的效果和標準化管理工作,是否符合《企業標準體系》系
列國家標準而實施的評價活動。
  第三條  本細則適用于列入“標準化良好行為”試點企業的確認工作。
  第四條  確認工作由國家標準化管理委員會統一管理,各省、自治區、直轄市標準化行政主管部門負
責具體實施。

第二章 確認的依據、原則和內容

  第五條  “標準化良好行為”確認的依據:
  l、國家標準化管理委員會《關于開展“標準化良好行為企業”試點工作的通知》(國標委農輕
[2004]12號);
  2、GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498、GB/T 19273等國家標準。
  第六條  標準化良好行為試點確認工作應堅持以下原則:
  1、堅持全面客觀的原則。以企業的文件、原始記錄、陳述及現場情況為基礎,對企業建立的標準體系
及開展的標準化工作進行全面而客觀的判定。
  2、堅持注重實效的原則。以滿足企業生產、經營、管理實際需要及產生的效果為重點,對企業標準體
系的建立健全和運行情況進行判定。
  3、堅持獨立公正的原則。確認過程中,應排除各種干擾,獨立公正地對企業標準體系及標準化管理
進行判定。
  第七條  標準化良好行為試點確認工作的重點是檢查企業建立的標準體系的符合性和有效性。其主要
內容包括:
  l、標準體系是否滿足企業生產、經營和管理的實際需要,是否滿足《企業標準體系》系列國家標準
的要求;
  2、標準體系是否有效運行以及運行的效果;
  3、各項標準化工作是否開展,并切實有效。

第三章 確認申請條件及受理

  第八條  標準化良好行為的確認由企業自愿提出申請,同時應具備以下基本條件:
  1、企業已按GB/T 19273完成對標準體系的自我評價,并有效運行3個月以上。
  2、企業三年內未發生重大產品質量、安全健康、環境保護等事故,未受到通報、處分、媒體曝光的

  3、企業產品近兩年內無國家或地方產品質量監督抽查不合格記錄的。
  第九條  企業申請確認時應提供以下材料:
  1、標準化良好行為確認申請表(附表l);
  2、企業標準體系自我評價報告及評價文件;
  3、企業標準體系表及標準體系文件(包括標準體系運行批準文件、標準明細表、統計表及體系表編制
說明);
  4、近一年內法定質量檢驗機構出具的產品質量檢測報告;
  5、企業組織管理機構圖或管理文件。
  第十條  確認申請的受理。
  各省、自治區、直轄市標準化行政主管部門受理試點企業的確認申請,并依照申請確認條件,對企業
報送的材料進行審查,對符合條件的,受理確認;不符合條件的,書面說明不予受理理由,并于15天內通
知企業。

第四章 確認程序和方法

  第十一條  組織確認專家組。
  確認工作采取專家確認的方式進行,各省、自治區、直轄市標準化行政主管部門應建立本地區的專家
隊伍。專家一般應具備大專以上學歷和中級以上技術職稱,從事標準化工作5年以上,并具有一定的組織
管理和綜合評審能力,且通過標準化良好行為確認專業知識培訓。專家組成員由各省、自治區、直轄市標
準化行政主管部門從符合上述條件的專家中選派。
  根據確認的對象,專家組還應配備相關專業領域的技術專家,每個試點企業的確認專家組成員數一般
不超過7名,在企業確認時間一般為2天。
  第十二條  體系文件評價。
  專家組應對企業申請材料進行評價。按照企業的組織機構及職責分工,依據GB/T 15496、GB/T 15497
、GB/T 15498對企業標準體系文件進行評審;依照GB/T 19273審核企業自我評價報告及評價記錄等文件,
驗證企業自我評價是否符合標準要求。
  第十三條  現場確認程序。
  體系文件初審符合要求的,制定現場確認計劃,就確認具體事宜與企業溝通,做好現場確認實施準備
。現場評審的一般程序:
  1、召開確認安排會議。專家組到企業后,應召開由專家組組長主持、企業最高管理者及各部門負責
人參加的確認安排會。會議內容:
  (l)向企業說明確認的目的、范圍、方法和程序;
  (2)企業負責人向確認專家組介紹企業基本情況及企業標準體系建立、實施、自我評價情況及存在的
問題。
  2、現場確認。主要包括對標準體系文件的確認及現場抽查兩方面內容。專家組根據確認計劃,利用
檢查記錄表和評分表,對企業建立的技術標準體系、管理標準體系、工作標準體系的適宜性、有效性及企
業標準化工作情況予以審查。可采取查閱相關文件、記錄、向有關人員提問等方式進行。對不合格項及有
關問題做好現場記錄,填寫評分表。專家組根據現場審核結果,集體討論后,提出結論意見及扣分項報告
(附表3),并就有關問題與企業溝通。
  3、召開確認結果通報會議。會前,專家組就確認過程中發現的問題及建議應與企業最高管理者進行
溝通,以確保確認結果無異議。會議的主要內容:
  (1)向企業宣布確認結論意見:
  (2)向企業反饋確認過程中發現的問題,并提交不合格報告及扣分項報告。
  第十四條  確認結果的處理。
  確認工作完成后,專家組應形成確認檔案材料,提交省、自治區、直轄市標準化行政主管部門留存。
檔案材料一般應包括:
  l、確認申請表;
  2、確認報告(附表2);
  3、確認評分表;
  4、確認不合格項報告(附表4);
  5、企業標準體系自我評價報告。
  各省、自治區、直轄市標準化行政主管部門應將列入國家試點企業的“確認申請表”及“確認報告”
上報國家標準委備案。
  第十五條  證書頒發及標志使用。
  列入國家試點的企業,備案材料經國家標準委復核符合要求的,頒發“準化良好行為”證書;其他試
點企業由省、自治區、直轄市標準化行政主管部門頒發“標準化良好行為”證書。獲得證書的企業,可在
產品包裝、標識、說明書及其宣傳品上使用“標準化良好行為”標志。
  第十六條  抽查。
  列入國家試點并通過標準化良好行為確認的企業,國家標準委可視需要組織抽查,以保障標準化良好
行為企業的標準化水平。

 

 

 相關附件: 附表1-附表4.doc

 相關附件: 標準化良好行為評分表.doc



 


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